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黄石公交集团年日用百货采购项目比选公告

发布时间:2022-08-02  所属栏目:招投标信息  点击次数:1369  返回上页

黄石市城市公交集团有限公司(以下简称“比选人”)对黄石公交集团2022年日用百货采购项目以比选方式进行采购,现将有关事宜告知如下: 

一、项目概况: 

1、项目名称:黄石公交集团2022年日用百货采购项目。

2、项目内容:详见附件清单。

3、项目最高控制价:171380.2元/年。(超过单项控制价或总价控制价作废标处理

4、供货周期:两年。

二、参选人的资格要求

1、在中华人民共和国境内依法注册,须提供营业执照(三证合一)复印件加盖公章,并具有产品的销售资格。 

2、遵守国家法律、法规,具备良好商业信誉,近三年在经营活动中没有违法、违规记录。(按照附件二要求加盖公章)

3、提供法人或负责人授权委托书。(按照附件三要求加盖公章)

三、服务要求:(必须提供承诺书) 

1、运费及安装费由参选人承担。(参选人送往比选人指定地点,以及含上下货费用) 

2、付款方式:合同期内根据实际采购量,待验收合格后根据提供增值税专用发票每季度据实结算货款。货款的支付方式为转账支票或网上汇款。

3、比选人发现三次未达到要求的,比选人有权解除合同。

4、未纳入采购报价清单中但属于零星购置用品(低值品或紧急用品),由参选人负责供货并保证市场优惠价格。

5、产品质保期内非人为使用因素产生质量原因,无条件更换。(所有上门服务为免费) 

 四、投标文件的组成及规定

1、投标人提交的投标文件应按以下顺序及内容编制和密封:

1目录;

2)报价函(报价表);

3本次比选要求提供的资格证明文件;

4本次比选要求提供的服务承诺文件;

5)法定代表人授权书(按照附件三要求加盖公章,并提供身份证原件及复印件,开标带到现场);

6无违法记录申明书(按照附件二要求加盖公章)

2、投标文件的规定:

1)投标人应提交投标文件正本一份,投标文件每一页均需加盖公章。

2)投标文件需打印装订成册。

3)除投标人对错处作必要修改外,投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改则必须由投标人授权代表签字,否则投标文件将会被拒绝。

五、投标文件有下列情形之一的,由评标委员会初审后按废标处理:

1、投标文件、投标函、投标报价表未按招标文件要求填写和加盖公章的;

2、企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书原件;

    3、投标文件中未提供有效资格证明材料的;

4、投标报价高于招标控制价的;

5、投标报价明显低于成本价的。(低于成本价的确认:如果参选人的投标报价明显低于成本价,或投标报价明显低于其他投标报价的,比选人将要求该参选人做出书面说明和提供相关证明材料,参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评委认定该参选人以低于成本价竞标。)

六、比选方式:

本次选取一家中选单位按照通过资格审查的参选人投标报价除税后总价最低的原则选定中选人超过两家(含两家)价格一致,则以现场抽签方式选定。超过两家(含两家)价格一致,则以现场抽签方式选定。如现场参选人不小于三家,但合格参选人不足三家大于一家的,经评委认定是否具备充分竞争来决定是否继续评标。

七、比选地点和时间

1、比选地点:黄石市城市公交集团有限公司颐阳路100号楼会议室。

2、比选时间:20220809下午15:00

3、比选文件送达时必须密封完好,并在密封处加盖公章,否则无效。                          

比选人:黄石市城市公交集团有限公司

联系人:朱丽娜

联系电话:15072013513 

联系人:程文雷

联系电话:13617217106  

                                   20220802


附件:项目清单(每年)

序号

货品名称

品牌型号

单位

数量/年

单价控制价(元)

合计(元)

1

定制拖把

4.5CM柄加钢丝钢环

3053

20

61060

2

扫帚

不锈钢柄

2658

7

18606

3

草扫帚(小)

自制

440

6

2640

4

竹扫帚

自制

144

7

1008

5

撮箕(塑料)

汉发

171

6

1026

6

撮箕(铁)

自制

10

8

80

7

大号黑色垃圾袋

鸿运

23

150

3450

8

中号黑色垃圾袋

鸿运

8

120

960

9

小号黑垃圾袋

美的

520

2.5

1300

10

办公垃圾桶

汉发

1720

6

10320

11

大号分类垃圾桶

卓逸

40

145

5800

12

中号分类垃圾桶

卓逸

10

73

730

13

小号分类垃圾桶

卓逸

10

43

430

14

洗洁精(壶)

立白1000g

260

9

2340

15

洗洁精(瓶)

白猫408g

28

3.2

89.6

16

洗衣粉(大)

汰渍1.36kg

204

9

1836

17

洗衣粉(小)

汰渍260g

36

1.8

64.8

18

84消毒液(瓶)

艾尔康518g

114

2.8

319.2

19

洁厕灵(壶)

强力1加仑

101

23

2323

20

毛巾

洁丽雅

1928

9.5

18316

21

抹布

腾达

95

3

285

22

围裙

洁美

7

5

35

23

9v电池

松下

30

3

90

24

7号电池

南孚

759

4

3036

25

5号电池

南孚

403

4

1612

26

塑料水桶

汉发

9

7

63

27

洗厕刷

永益

6

3.5

21

28

电蚊香液

彩虹

23

16.5

379.5

29

杀虫剂

枪手600ml

82

15

1230

30

开水瓶

不锈钢

37

33

1221

31

瓶胆(8磅)

吉祥鸟

6

12

72

32

胶手套

南华

49

4

196

33

香皂

舒肤佳115g

130

4

520

34

手持电水壶

九阳(1.7升)

25

70

1750

35

电水壶

钢美B型24cm

40

60

2400

36

盘香

天宁20盘

60

5

300

37

钢丝球

洁明

702

0.8

561.6

38

橡皮筋

越意

22

15

330

39

垃圾夹

白云

8

8

64

40

铲刀

日美

119

5

595

41

伸缩玻璃刷

雅洁士

8

30

240

42

洗车刷(50cm)

自制

8

18

144

43

窗把手

包装

30

15

450

44

长排拖把

白云

6

30

180

45

喷壶

按压型

73

15

1095

46

抽纸

维达蓝色经典

200

19

3800

47

塑料筐(特大)

美丰

20

60

1200

48

防滑脚垫

可裁剪

10

23

230

49

保温壶

御宝

10

70

700

50

长筒雨胶鞋

回力

10

30

300

51

3米6孔接线板

公牛

39

38

1482

52

棕刷(大)

自制

100

18

1800

53

棕刷(小)

自制

100

12

1200

54

老鼠药

达豪

60

0.8

48

55

蟑螂药

达豪

1700

0.6

1020

56

蚊香

榄菊

95

4.5

427.5

57

手榴弹清洗剂

手榴弹

504

16

8064

58

除胶剂

百丽时

60

15

900

59

扬尘撑杆

白云

5

10

50

备注:1、采购范围包括但不限于此清单货品。

2、清单采购量为预计采购量,实际供货量以比选人需求为准。


附件      

报价清单

序号

货品名称

品牌型号

单位

数量/年

单价控制价(元)

合计(元)

1

定制拖把

4.5CM柄加钢丝钢环

3053

 

 

2

扫帚

不锈钢柄

2658

 

 

3

草扫帚(小)

自制

440

 

 

4

竹扫帚

自制

144

 

 

5

撮箕(塑料)

汉发

171

 

 

6

撮箕(铁)

自制

10

 

 

7

大号黑色垃圾袋

鸿运

23

 

 

8

中号黑色垃圾袋

鸿运

8

 

 

9

小号黑垃圾袋

美的

520

 

 

10

办公垃圾桶

汉发

1720

 

 

11

大号分类垃圾桶

卓逸

40

 

 

12

中号分类垃圾桶

卓逸

10

 

 

13

小号分类垃圾桶

卓逸

10

 

 

14

洗洁精(壶)

立白1000g

260

 

 

15

洗洁精(瓶)

白猫408g

28

 

 

16

洗衣粉(大)

汰渍1.36kg

204

 

 

17

洗衣粉(小)

汰渍260g

36

 

 

18

84消毒液(瓶)

艾尔康518g

114

 

 

19

洁厕灵(壶)

强力1加仑

101

 

 

20

毛巾

洁丽雅

1928

 

 

21

抹布

腾达

95

 

 

22

围裙

洁美

7

 

 

23

9v电池

松下

30

 

 

24

7号电池

南孚

759

 

 

25

5号电池

南孚

403

 

 

26

塑料水桶

汉发

9

 

 

27

洗厕刷

永益

6

 

 

28

电蚊香液

彩虹

23

 

 

29

杀虫剂

枪手600ml

82

 

 

30

开水瓶

不锈钢

37

 

 

31

瓶胆(8磅)

吉祥鸟

6

 

 

32

胶手套

南华

49

 

 

33

香皂

舒肤佳115g

130

 

 

34

手持电水壶

九阳(1.7升)

25

 

 

35

电水壶

钢美B型24cm

40

 

 

36

盘香

天宁20盘

60

 

 

37

钢丝球

洁明

702

 

 

38

橡皮筋

越意

22

 

 

39

垃圾夹

白云

8

 

 

40

铲刀

日美

119

 

 

41

伸缩玻璃刷

雅洁士

8

 

 

42

洗车刷(50cm)

自制

8

 

 

43

窗把手

包装

30

 

 

44

长排拖把

白云

6

 

 

45

喷壶

按压型

73

 

 

46

抽纸

维达蓝色经典

200

 

 

47

塑料筐(特大)

美丰

20

 

 

48

防滑脚垫

可裁剪

10

 

 

49

保温壶

御宝

10

 

 

50

长筒雨胶鞋

回力

10

 

 

51

3米6孔接线板

公牛

39

 

 

52

棕刷(大)

自制

100

 

 

53

棕刷(小)

自制

100

 

 

54

老鼠药

达豪

60

 

 

55

蟑螂药

达豪

1700

 

 

56

蚊香

榄菊

95

 

 

57

手榴弹清洗剂

手榴弹

504

 

 

58

除胶剂

百丽时

60

 

 

59

扬尘撑杆

白云

5

 

 

备注:以上价格含   %增值税专用发票。

                                 投标单位:(盖章)

                                        月     日


附件二: 

  

无违法记录申明书

  

招标人

     本公司严格遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求,在参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,本公司愿接受招标人及用户单位监督。

特此声明!

  

  

投标人(公章):

法定代表人或授权代表(签字):

日期:    年    月    日 


附件三: 

  

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明:我(法定代表人姓名),系(投标人名称)的法定代表人,现授权委托(授权委托人的姓名)为我公司的委托代理人,以本公司的名义参加 (项目名称、项目编号)的投标活动,委托代理人在开标、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理有关的一切事物,我均予以承认。

该委托代理人无权转让委托权。

特此授权投标人(公章):        法定代表人(签字或印章):

代理人姓名:                         联系方式:

 

授权委托人日期:                   

 

 附授权人代理人有效身份证复印件)

联系方式:                      

 

日期:         年      月     日 


附件四:

承诺书

1、运费及安装费由参选人承担。(参选人送往比选人指定地点,以及含上下货费用) 

2、付款方式:合同期内根据实际采购量,待验收合格后根据提供增值税专用发票每季度据实结算货款。货款的支付方式为转账支票或网上汇款。

3、比选人发现三次未达到要求的,比选人有权解除合同。

4、未纳入采购报价清单中但属于零星购置用品(低值品或紧急用品),由参选人负责供货并保证市场优惠价格。

5、产品质保期内非人为使用因素产生质量原因,无条件更换。(所有上门服务为免费) 

 

                                  承诺人(盖章):


附件五:合同模板

日用百货供货合同

甲方:黄石市城市公交集团有限公司

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方友好协商,就甲方向乙方采购办公用品事宜达成如下条款,签订本合同,以便共同遵守。

一、采购项目及单价:

1、乙方应确保按采购报价清单要求的规格型号供货,质量符合甲方的要求和有关质量标准。

2、未纳入采购清单中但属于零星购置用品(低值品或紧急用品),由乙方负责供货并保证市场优惠价格。

二、供货细则:

1、送货时间及地点以甲方指定为准。

2、乙方应确保按采购报价清单要求的规格型号供货,质量符合甲方的要求和有关质量标准。

3、货品送至指定地点后,由甲乙双方共同对数量进行清点,使用中出现质量问题乙方负责无偿更换或退货。

三、结算方式:

乙方须提供     %增值税专用发票及甲方签收的送货单,经甲方确认后,根据提供的增值税专用发票次月据实结算。

四、合同期限:

本合同有效期一年,自2022年  月  日至2023年  月  日止。

五、违约责任:

1、若甲方未按时结算,则乙方有权要求甲方支付当期应付款的3%作为违约金,并可单方解除合同。

2、若乙方未按“供货细则”要求执行,则甲方有权要求乙方支付当期应付款的3%作为违约金,并可单方解除合同。

六、合同争议解决办法:

本合同如发生纠纷,双方当事人应本着友好协商解决,协商不成时,则向甲方所在地人民法院起诉。

七、其它:

本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,经盖章后生效。

甲方(盖章):                      乙方(盖章):

 

 

 

                        签订时间: